索引号 12332211/2018-1414554 发布机构 汨罗市政府 公开范围 全部公开
生成日期 2018-08-13 公开日期 2018-08-13 公开方式 政府网站

2017年汨罗市信访局部门决算和“三公”经费决算公开表

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汨罗市信访局2017年部门决算编报说明 


第一部分 单位概况 

一、主要职能 1、负责处理人民群众给市委、市政府的来信、网上投诉,接待群众来访,保证信访渠道畅通;及时、准确地向市委、市政府提供信访信息,反映人民群众的意见建议和要求;为市委、市政府了解民情、调处矛盾纠纷和重大信访问题制定有关方针政策,提供决策参考意见和建议。 2、承办、督办市委、市政府领导交办及上级领导批转的信访事项,督促检查领导有关批示件的落实情况;向有关部门单位交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实情况。 3、协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题;协调处理人民群众进京、赴省、到岳阳市上访和异常上访,协助处理集体上访和突发性群体事件。 4、办理市本级信访事项复查工作,指导全市信访事项复查复核工作。 5、指导全市信访业务工作,总结推广市直各部门单位、乡镇信访工作的经验;组织开展信访工作专题调研,提出改进和加强信访工作的意见和建议。 6、了解并掌握全市信访工作队伍建设情况,提高信访干部素质,组织信访干部培训,指导信访部门办公自动化建设。 7、承办市委、市人民政府交办的其他事项。 二、机构设置情况 汨罗市信访局内设机构5个,包括:办公室、接访股、办信股、人事股、群众工作室。 三、部门决算单位构成 汨罗市信访局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入信访局2017年部门决算编制范围的预算单位只有信访局本级。

 第二部分 信访局2017年度部门决算表 

1、收入支出决算总表(公开01表) 2、收入决算表(公开02表) 3、支出决算表(公开03表) 4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表) 5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表) 6、一般公共预算财政拨款基本决算表(公开06表) 7、一般公共预算财政拨款”三公”经费支出决算表(公开07表) 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表) 公开表格附后。 

第三部分 信访局2017年度部门决算情况说明

 一、关于信访局2017年度收入支出决算总体情况说明 2017年信访局收入总计365.9万元,支出总计 365.9万元。与 2016 年度相比,收、支总计均减少18.05万元,减少4.7 %,主要原因是减少了项目支出。 二、关于信访局2017年度收入决算情况说明 本年收入合计365.9万元,其中:财政拨款收入350.59万元,其他收入15.31万元。 三、关于信访局2017年度支出决算情况说明 本年支出合计365.9万元。其中:基?#23616;?#20986;266.93万元,占72.95%;项目支出 98.97万元,占27.05%。 四、关于信访局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入350.59万元,财政拨款支出350.59万元,与2016年相比,财政拨款收支均减少33.36万元,减少8.69%,主要原因是减少了项目支出。 五、关于信访局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况。 2017年度财政拨款支出350.59万元,与2016年相比,财政拨款支出减少33.36万元,减少8.69%。 (二)财政拨款支出决算结构情况。 信访局2017年度财政拨款支出350.59万元,其中:其中:基?#23616;?#20986;266.93万元,占76.14%;项目支出 83.66万元,占23.86%。全部用于一般公共服务(类)支出。 (三)财政拨款支出决算具体情况。 信访局2017年财政拨款支出年初预算为256.2万元,支出决算为350.59万元,完成年初预算的136.84%。 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)年初预算为256.2万元,支出决算为350.59万元,完成预算的136.84%。主要是工资普调,人员经费增加。二是公用经费预算不足。 六、关于信访局2017年度一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况说明 2017年度财政拨款基?#23616;?#20986;266.93万元,其中人员经费182.52万元,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费84.41万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、?#23454;?#36153;、差旅费、维修费、会议费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。 七、关于信访局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017年“三公”经费决算总额10.78万元,全部为公务接待支出,比2017年预算数增加0.03万元,原因主要是2017年接待信访群众较多。比2016年决算数减少7.22万元,其中公务用车运行维护费减少7万元,公务接待费减少0.22万元,原因主要是2017年取消了公务用车,同时严格控制公务接待标准。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017年度公务接待费支出决算10.78万元,公务接待130批次,接待人数2045人。 八、关于信访局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 无 九、其他重要事项 (一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出84.41万元,比2016年增加8.71万元,增长11.5%。主要原因是2017年新添置了办公设备。 (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额16.02万元,全部为政府采购货物支出。 (三)国有资产?#21152;?#24773;况。截至2017 年12 月31 日,本单位无公务用车,单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 (四)预算绩效情况的说明。 根据财政预算绩效管理的要求,信访局在2017年预算编制时就制定了目标细化、指标完善的绩效指标,年末时我们针对绩效目标组织开展了财政资金绩效评价工作,对本部门2017年整体支出绩效进行自评并及时提交了绩效自评报告。 

第四部分 名?#24335;?#37322; 

一、基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 二、项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 三、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(?#24120;?#36153;反映单位公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 五、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金


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